老师,上月有个招待费的发票收到专票,我在确认平台勾选了不抵扣,那报增值税附表二“认证相符本期未抵扣”中就是这张发票的数据,在下一行“其中:按照税法规定不允许抵扣”这栏要填这张发票的金额和税额吗?

薄荷凝望
于2021-05-10 13:38 发布 812次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
同学你好,是不需要填的;因为选择了不抵扣;
2021-05-10 13:40:57
你好!对的
不可以抵扣进项的,可以抵扣企业所得税的
2020-03-09 15:53:46
你好
待抵扣增值税进项税,不需要在申报表上显示 !
2019-12-27 09:17:54
这个是用于交际应酬,不能抵扣
2022-02-14 09:45:30
业务招待费的住宿费是不可以抵扣依据是财税2016.36号用于集体福利、个人消费的增值税不得抵扣,所以招待费不能抵扣,但是要是员工出差住宿费用取得专票是可以抵扣。
2017-12-08 22:02:12
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