老师,这个题为什么不把23年的应收应付抵消抄写到2 问
因为合并报表是每年重新编制的,不是在上年基础上延续,所以2024年需要重新抵消当年的内部应收应付余额(380万),而不是直接抄2023年的500万。 答
请问本月员工工资有0申报的,专项附加赡养老人扣15 问
你好,他需要抵扣就填写,不抵扣的话可以不用填写,不清楚他以后的月份的工资是什么情况 答
想咨询下,A 有限公司投资了C 合伙企业,工商上查询 问
您好,要先做工商变更,然后再转钱到C公司 借:银行存款 贷:实收资本 答
投资性房地产需要缴纳的房产税,土地使用税,计提时 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,请问成本流程,不管用品种法,分步法或分批 问
对的是的,是这么操作 答

借:其他应付款,贷:银行存款,然后用费用在冲其他应付款一般是什么情况下这样使用呢?
答: 你实际发生费用时候就可以冲掉这个了
我们打给员工的报销费用,然后被银行退回来了怎么做账啊,借:银行存款 贷:其他应付款嘛?
答: 您好,一般情况下,借:银行存款 贷:其他应付款。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们公司7月份开始购买社保,7月不扣费,8月扣缴两个月的费用,那我计提是不是6月计提7月社保,7月计提8月社保,然后8月扣费的时候直接借:其他应付款 (两个月合计)贷:银行存款,这样对么?
答: 建议你按月计提 七月份计提两个月的,八月份计提八月份的
公司为员工买保险,付款了看到银行凭证借记其他应付款-XX保险公司 贷记银行存款 后面又收到了保险公司的专用票款是不是借费用增加 贷其他应付款-XX保险公司
费用记到了其他应付款科目 并且已支付报销,但是其他应付款科目期末余额在借方,只做了一笔借其他应付款贷银行存款。这种情况是怎么回事呢?
平时公司发生的费用都是同时掏钱垫付,贷方记其他应付款,月末了,想把其他应付款平了,可不可以直接在对公里转私人,摘要是还款?然后借方记其他应付,贷方是银行存款








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2021-05-07 22:40
晓枫老师 解答
2021-05-07 22:41