老师,我接手的账务固定资产科目没有明细,但是有余 问
知道具体的固定资产吗 答
老师我退了一张去年的发票,退票10万、上个月退掉 问
你好你这个去年有做凭证吗 答
一般纳税人的销项➖进项,这个进项票是不是开啥都 问
你好,,这个集用于集体福利,个人消费,免税项目,这些是不能够抵扣的。 答
老师,现在2025年6月30日,公司接到国税电话,说2024年 问
你好,这个你要更正申报个税申报,然后更正汇算清缴。 答
请问木材厂开具收购发票是免税的吗?怎样计算抵扣 问
免税的 抵扣9%,然后领用的时候再加计扣除1%。 答

借:其他应付款,贷:银行存款,然后用费用在冲其他应付款一般是什么情况下这样使用呢?
答: 你实际发生费用时候就可以冲掉这个了
我们打给员工的报销费用,然后被银行退回来了怎么做账啊,借:银行存款 贷:其他应付款嘛?
答: 您好,一般情况下,借:银行存款 贷:其他应付款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们公司7月份开始购买社保,7月不扣费,8月扣缴两个月的费用,那我计提是不是6月计提7月社保,7月计提8月社保,然后8月扣费的时候直接借:其他应付款 (两个月合计)贷:银行存款,这样对么?
答: 建议你按月计提 七月份计提两个月的,八月份计提八月份的
公司为员工买保险,付款了看到银行凭证借记其他应付款-XX保险公司 贷记银行存款 后面又收到了保险公司的专用票款是不是借费用增加 贷其他应付款-XX保险公司
费用记到了其他应付款科目 并且已支付报销,但是其他应付款科目期末余额在借方,只做了一笔借其他应付款贷银行存款。这种情况是怎么回事呢?
平时公司发生的费用都是同时掏钱垫付,贷方记其他应付款,月末了,想把其他应付款平了,可不可以直接在对公里转私人,摘要是还款?然后借方记其他应付,贷方是银行存款

