送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-05-07 15:14

计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款

郭老师 解答

2021-05-07 15:14

你好,可以补计提的第一个分录就是计提的。

水水w 追问

2021-05-07 15:19

补提把费用全部计入本期会不会有问题?多出来很多费用

郭老师 解答

2021-05-07 15:23

有问题你还能反结账修改吗?最好是反结账修改,因为你当月的利润核算准确。

水水w 追问

2021-05-07 15:40

反结账倒是可以,但是前面的利润表这些都已经申报了

郭老师 解答

2021-05-07 15:42

你好
可以更正申报的。

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相关问题讨论
借:管理费用-社保费 贷:银行存款
2024-01-22 11:50:23
你好;  你这个是补缴纳好久的年度的; 因为考虑是否跨年的分录   
2022-05-23 17:01:15
同学你好 这个补做分录就可以税前扣除呀
2022-05-11 16:55:01
你好 ;  那你们 也得报个税处理的;  社保是全额 公司承担吗   
2021-10-20 16:33:34
你好,你交的时候借其他应收款贷,银行存款,然后退回的时候做相反的凭证。
2024-06-11 15:45:25
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