送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-12-13 14:18

借银行存款,贷营业外收入。

陈洋 追问

2021-12-13 14:23

此款没有经过银行,从应扣的社保里减去了。而且是要返给个人的部分

郭老师 解答

2021-12-13 14:23

你好,借其他应收款,社保贷,其他应付款、个人负担的社保。

郭老师 解答

2021-12-13 14:24

需要抵扣的时候,借应付职工薪酬、企业负担的社保、其他应付款、个人负担的社保贷、银行存款、其他应收款,社保局。

陈洋 追问

2021-12-13 14:41

这是七月的账,我当时把这笔款直接加到工资里了,现在其他应收款-社保个人部分贷方余额多出来了,我不知如何调账

郭老师 解答

2021-12-13 14:45

在做这个分录就可以的。

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你好 可以的 (1)、收到稳岗补助: 借:银行存款 贷:递延收益 (2)、稳岗补助用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训等支出时: 借:管理费用/销售费用/制造费用/主营业务成本 贷:银行存款 同时: 借:递延收益 贷:营业外收入
2020-03-23 12:39:44
你好, ,1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2020-03-02 13:40:17
借银行 贷应付职工薪酬 社保,借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 社保,负数,或者是借应付职工薪酬 社保 贷营业外收入
2020-04-06 13:44:48
借营业外支出贷银行存款
2020-01-10 09:49:30
你好,建议不要入社保费,可以走工资的形式,可以税前扣除
2017-08-02 11:16:31
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