送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-05-05 14:53

你好   先垫付 后面收回来的话 那么你做账   借 银行存款贷其他应付款  借其他应付款贷银行存款  

会计学堂老师 追问

2021-05-05 14:59

老师,一个是应付,一个是应收,我们要付给上级网点公司,然后要向我们客户收取

会计学堂老师 追问

2021-05-05 15:06

老师 应该怎么做呢

meizi老师 解答

2021-05-05 15:18

 你好   那你们这个钱 赚取差价没有 ? 如果只是代收代付的话这个  就是走往来科目体现即可。  

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相关问题讨论
你好   先垫付 后面收回来的话 那么你做账   借 银行存款贷其他应付款  借其他应付款贷银行存款  
2021-05-05 14:53:55
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好 你如果没有赚取差价 ;那么你就 挂往来科目来处理即可 。不需要 做收入 和成本 处理的;  
2021-05-05 15:19:56
你好  那 购买的话 先做 :借原材料 贷银行存款   借银行存款或者应收账款 贷主营业务收入  应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷原材料  
2021-05-05 14:05:32
你好,收到账单之后之后你们是要把钱打给他吗?借:管理费用贷:其他应付款
2021-05-05 12:35:29
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