老师,我们的上一级网点公司给了我一份快递的操作费用账单,然后,这像费用,我也是需要向我的客户收取的,那这样,我要怎么做账?
会计学堂老师
于2021-05-05 14:52 发布 456次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-05-05 14:53
你好 先垫付 后面收回来的话 那么你做账 借 银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
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你好 先垫付 后面收回来的话 那么你做账 借 银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
2021-05-05 14:53:55

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你好 你如果没有赚取差价 ;那么你就 挂往来科目来处理即可 。不需要 做收入 和成本 处理的;
2021-05-05 15:19:56

你好 那 购买的话 先做 :借原材料 贷银行存款 借银行存款或者应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷原材料
2021-05-05 14:05:32

你好,收到账单之后之后你们是要把钱打给他吗?借:管理费用贷:其他应付款
2021-05-05 12:35:29
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