送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-05-05 14:05

你好  那 购买的话 先做 :借原材料 贷银行存款   借银行存款或者应收账款 贷主营业务收入  应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷原材料  

会计学堂老师 追问

2021-05-05 14:11

老师,在购买的时候,可以做,借主营业务成本 贷应付账款嘛?

meizi老师 解答

2021-05-05 14:14

 你好   不能。 你们要核对数量这些。  应该是计入入库     原材料核算   

会计学堂老师 追问

2021-05-05 14:19

老师,这批物料没经过我们手,只是账会从我们公司过,也不行嘛?

meizi老师 解答

2021-05-05 14:24

 你好   是的。 要入账入库的。   

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你好  那 购买的话 先做 :借原材料 贷银行存款   借银行存款或者应收账款 贷主营业务收入  应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷原材料  
2021-05-05 14:05:32
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好 你如果没有赚取差价 ;那么你就 挂往来科目来处理即可 。不需要 做收入 和成本 处理的;  
2021-05-05 15:19:56
你好   先垫付 后面收回来的话 那么你做账   借 银行存款贷其他应付款  借其他应付款贷银行存款  
2021-05-05 14:53:55
借:银行存款,贷:主营业务收入,借:主营业务成本,贷:银行存款
2017-02-25 10:39:18
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