老师,这个题为什么不把23年的应收应付抵消抄写到2 问
因为合并报表是每年重新编制的,不是在上年基础上延续,所以2024年需要重新抵消当年的内部应收应付余额(380万),而不是直接抄2023年的500万。 答
请问本月员工工资有0申报的,专项附加赡养老人扣15 问
你好,他需要抵扣就填写,不抵扣的话可以不用填写,不清楚他以后的月份的工资是什么情况 答
想咨询下,A 有限公司投资了C 合伙企业,工商上查询 问
您好,要先做工商变更,然后再转钱到C公司 借:银行存款 贷:实收资本 答
投资性房地产需要缴纳的房产税,土地使用税,计提时 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,请问成本流程,不管用品种法,分步法或分批 问
对的是的,是这么操作 答

老师,我们都是个人先垫付费用,然后拿发票来报销,请问我还用其他应付款科目过度吗?因为银行回单上是打给个人的。还是,直接借:费用,贷:银行存款呢?
答: 你好,用其他应付款来过渡。
费用票我本来都做的是借费用,贷其他应付款,现在银行回单回来了,是银行存款付的,我在增加一笔,借其他应付款,贷银行存款,对吗
答: 您好 这样账务处理正确
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
代付公司,收到委托款借:银行存款贷:其他应付款XX公司,代付时借:其他应付款xx公司,贷:银行存款,附件为银行回单。月底时把整个付款明细打印出来,附在当月凭证里,这样完整吗?老师?还需要做哪些补充?
答: 分录是这样处理的,建议取得委托付款的书面资料就更完整了。
老师好,支付非用时挂了其他应付款-法人,最后银行存款支付了费用,银行回单也打出,分录能不能这样做:摘要:冲个人垫付款借:其他应付款_法人贷:银行存款
报销单是十月发生的活动,费用做在十月,借业务活动成本,贷其他应付款(报销单)。钱是十一月支付的,在支付的时只有银行回单,那我可以直接借其他应付款,贷银行存款(附件银行回单)










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