美金结汇和购汇会计分录做法 问
结汇,借:银行存款——人民币户(按实际收到的人民币金额入账) 借或贷:财务费用——汇兑损益(差额部分,倒挤得出) 贷:银行存款——外币户(按原记账汇率折算的人民币金额) 购汇,借:银行存款——外币户(按购入外币金额 × 记账汇率折算为人民币) 贷:银行存款——人民币户(实际支付的人民币金额) 贷或借:财务费用——汇兑损益(差额部分,由汇率差异导致) 答
食品塑料包装袋生产用料膜,溶剂,生产一批订单最后 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
企业所得税预缴多了 汇算清缴申请退税 会不会引 问
您好,这个说不好,有可能会查 答
公司租法人的房要签协议吗如果签了要交什么税 问
您好,要签合同,法人开了发票要交个税,房产税,增值税是月度10W内免的 答
老师您好。我开了个香港公司。之后他要从内地进 问
你好咱们这里没关于香港的税收政策 答

老师,我们都是个人先垫付费用,然后拿发票来报销,请问我还用其他应付款科目过度吗?因为银行回单上是打给个人的。还是,直接借:费用,贷:银行存款呢?
答: 你好,用其他应付款来过渡。
费用票我本来都做的是借费用,贷其他应付款,现在银行回单回来了,是银行存款付的,我在增加一笔,借其他应付款,贷银行存款,对吗
答: 您好 这样账务处理正确
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
代付公司,收到委托款借:银行存款贷:其他应付款XX公司,代付时借:其他应付款xx公司,贷:银行存款,附件为银行回单。月底时把整个付款明细打印出来,附在当月凭证里,这样完整吗?老师?还需要做哪些补充?
答: 分录是这样处理的,建议取得委托付款的书面资料就更完整了。
老师好,支付非用时挂了其他应付款-法人,最后银行存款支付了费用,银行回单也打出,分录能不能这样做:摘要:冲个人垫付款借:其他应付款_法人贷:银行存款
报销单是十月发生的活动,费用做在十月,借业务活动成本,贷其他应付款(报销单)。钱是十一月支付的,在支付的时只有银行回单,那我可以直接借其他应付款,贷银行存款(附件银行回单)










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