老师你好,我们是物业公司2021-2023年停车收入是按 问
借:银行存款、 贷利润分配-未分配利润 应交税费-应交增值税-销项税额 答
老师 你好!我公司一般纳税人,公司购进了技术服务费 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师您好,发票未开但是原料已入库,款已打,如何写分 问
借:原材料 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款 答
请教老师,民办学校的会计核算是可以参考非营利性 问
是,民办学校的会计核算是可以参考非营利性组织核算 答
请问养殖公司需要同时用到生产成本和消耗性生物 问
您好,一般用消耗性生物资产和生产成本,这两个都要的 答
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代付公司,收到委托款借:银行存款贷:其他应付款XX公司,代付时借:其他应付款xx公司,贷:银行存款,附件为银行回单。月底时把整个付款明细打印出来,附在当月凭证里,这样完整吗?老师?还需要做哪些补充?
老师法人借给公司10000元,公司应该给法人开个收款收据是吗我做账的时候凭证后面付银行回单和收款收据是吗?借,银行存款--建行永万路支行100000,贷,其他应付款--股东名字 这样做对吗
老师,我们都是个人先垫付费用,然后拿发票来报销,请问我还用其他应付款科目过度吗?因为银行回单上是打给个人的。还是,直接借:费用,贷:银行存款呢?
费用票我本来都做的是借费用,贷其他应付款,现在银行回单回来了,是银行存款付的,我在增加一笔,借其他应付款,贷银行存款,对吗

