老师你好,就是个人挂在公司给他交社保费,这个人不在公司的,公司给他代缴社保的时候分录,然后他每月把钱再转到公司账上 这样怎么账务处理,老师。
lishiyan
于2021-04-26 18:15 发布 1146次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2021-04-26 18:15
那你收到这个钱,计入其他应付款处理,缴纳的时候减少其他应付款。
相关问题讨论

那你收到这个钱,计入其他应付款处理,缴纳的时候减少其他应付款。
2021-04-26 18:15:35

你好,计提时,借管理费用一社保费,贷应付职工薪酬一社保费,缴交时,借应付职工薪酬一社保费,其他应收款一个人社保费,贷银行存款
2019-03-31 11:24:49

你好,
上交社保
借,其他应收款
贷,银行存款
收员工款项
借,银行存款
贷,其他应收款
2020-07-29 20:55:01

举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500
月头缴纳时会计分录为:
借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
其他应收款--社会保险费(个人部分)279
贷:银行存款 995
月底计提会计分录为:
借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716
贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500
贷;应付职工薪酬-工资3500
个人部分从工资中扣回时,会计分录为:
借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500
贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279
应交税费--应交个人所得税 0
库存现金/银行存款 (实发数)3221
2017-02-27 10:15:31

你好
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-社保费
借;应付职工薪酬-社保费 贷;银行存款等科目
2018-10-12 09:25:53
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lishiyan 追问
2021-04-26 18:38
陈诗晗老师 解答
2021-04-26 22:37