老师,能把租赁净现值的计算过程列一下吗?答案只到 问
同学您好,正在解答请稍等 答
前期工资计提有误,现在账上应付工资与实际应付工 问
你好,如果是多计提了,就冲销。 如果是少计提了,就补计提 答
老师,你好,请问公司支付给大学教授专项经费,用于技 问
你好,你们是委托个人提供技术服务是吗?借研发支出贷银行存款 答
老板想用公户的钱还网贷,可以以备用金的名义转五 问
你好,可以的,操作没问题 答
老师是否可以解释下,子公司定向增发(原账+增资所占 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

发票2900元,实付2897.92元,报销2900元。入账管理费用 2900元有问题吗
答: 你好,为什么实际支付的金额,不是发票的金额呢? 最好是做到金额一致的
在上个月管理费用入账时,因为无票,又以为是普票,所以没把税点入进去。这个月收到后补的发票,发现是专票,请问是这个月,账面做调整冲减上月费用,借:税-待认证,正数;借:管费 ,负数吗?
答: 您好,对的,这个是没错的哈
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请教老师,我们制作公司牌子,付款后,对方说月底前给开票,当时入账入的管理费用,可是到10.14日才开过来,有必要再去调整九月份的账务嘛
答: 您好,这个是需要调整的


蔡菜 追问
2021-04-26 14:22
玲老师 解答
2021-04-26 14:26
蔡菜 追问
2021-04-26 14:30
玲老师 解答
2021-04-26 14:37
蔡菜 追问
2021-04-26 15:36
玲老师 解答
2021-04-26 15:38