老师 我公司去年买了一部车金蝶软件上显示期初原 问
同学,你好 期初一般是年初金额 答
老师,我刚到一家学校工作,之前没有做过民非的账务 问
第一个需要交 第二个需要交个税,合并到工资 第三个借业务活动成本贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 借银行存款 贷提供服务收入-食堂管理收入 应交税费应交增值税 答
请问用于集体福利的税额转出,月末怎么做结转 问
你好,借管理费用-福利费,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。 答
老师,暂估做的分录是借主营业务成本 贷其他应付款 问
你好,冲暂估涉及到损益类的科目,用以前年度损益调整 主营业务成本是损益类科目 借其他应付款贷以前年度损益调整。 实际你法人没有垫付,不是 如果贷方挂着余额也不对 所以需要充了它以前年度损益调整,月末再结转到利润分配未分配利润。 答
老师,请问工资漏计提了,怎么处理 问
你好,这个做补充计提了。 答

差旅费的动车发票 除了正常入账做在管理费用-差旅费之外 税务上有什么需要特殊处理的吗
答: 申报的时候,在 填写在附表2的8B和第10行
老师,他这一笔12月份 购买税盘的时候就已经入账,两张发票已经粘在12月份了 现在1月份拿出来低免税时候, 为什么又拿着这两张发票 来做账呢? 还有12月份计入的管理费用,1月份管理费用贷方冲掉的时候金额为什么在借方用红字冲销呢?
答: 你好; 你的意思只是1月要申报抵减; 但是你12月是 把 外购的 和抵减分录一起做账 到12月去了是吗
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,体育服务,健身费可以入账做管理费用吗?发票开的公司抬头
答: 你好,这种的话最好还是不要入账。


优雅的柚子 追问
2022-12-30 09:49
家权老师 解答
2022-12-30 09:51