公司去年多计提了20000的工资(给大股东),但没发,现在 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,法人用微信支付员工工资和社保费怎么会计分 问
使用其他应付款-替代银行存款就行 答
老师,老板想转让股权,现在老板100%持股A和B公司,现 问
因 A 公司净资产为负且未实缴,无潜在价值时,0 元或象征性 1 元 较合理;若有潜在价值(如技术、渠道),双方协商或经评估定公允价。 内部决策:A、B 公司(因老板 100% 持股,做股东决定),同意转让 / 收购。 签协议:老板(出让方)与 B 公司(受让方)签《股权转让协议》,明确价格、权利义务等。 税务申报:缴印花税(万分之五,0 元转让则计税为 0 );因净资产负,老板无所得,个税 0 申报。 工商变更:备变更申请书、协议、决议等材料,到工商办股权变更,换发 A 公司新执照 。 答
您好,老师,麻烦问下咱自己厂生产的橡胶制品出口需 问
跟国内是一样的,只是开普票,税率0% 答
请问投资性房地产计提减值时,不扣除预计净残值吗? 问
你好,这个跟残值没关系的。 答

请问一般纳税人上月预付账款但是没收到发票,是按预付账款入得账,本月收到发票但是没有销项想先不抵扣,借:在建工程 应交税费-应交增值税(进项税额)贷预付账款 这样做对吗
答: 同学,你好 借:在建工程 应交税费-应交增值税(待认证进项税额)贷预付账款
老师,我想请教个问题,一季度的时候我们根据工程进度把预付账款确认了在建工程,当时没发票,就按含税的金额确认的在建工程,现在发票来了,我是不是需要把进项税从在建工程里冲出来?借:应交税费-应交增值税-进项税额 蓝字 贷:在建工程 红字 是这样吗?
答: 你好,是的这样,借在建工程 负数,借进项税额可以
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我之前收到发票已入账,会计分录,借:在建工程,借,应交税费/应交增值税/进项税额,贷:应付账款。现在对方开了一张负数发票,冲减一部分在减工程。这张负数发票我如何做会计分录?
答: 借应付账款, 贷在建工程 应交税费,应交增值税进项转出,这个在建工程没有结转到固定资产吧?

