老师,我们是乙方给那个甲方不是干活儿呢,然后甲方 问
是的,还是你们自己申报个税 答
10月份开具一张发票错误,11月份红冲了,但是11月份 问
可以去大厅申报,申请退税 答
请客户公司的员工来我司帮忙,机票我司报销,但是携 问
那个计入业务招待费就行 答
老师你好,银行对账单和银行余额调节表的数字对不 问
银行存款明细账与银行流水一一核对 答
老师,我是总公司,公司新开了一家诊所(有独立营业执 问
你好,和总公司的收入是一样的呀这个 答

借:应付职工薪酬-职工工资贷:银行存款借:应付职工薪酬-员工福利贷:银行存款借:应付职工薪酬-人身保险费贷:银行存款月末计提计提本月工资借:主营业务成本贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-福利 应付职工薪酬-保险费可以吗?不走管理费用?
答: 我是公司是船舶加工制作劳务的
借:应付职工薪酬-职工福利贷:银行存款以上科目应付职工薪酬-职工福利 记错了,应该是应付职工薪酬-奖金。请问怎么调整?
答: 借应付职工薪酬奖金贷,应付职工薪酬、职工福利。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
发生福利费的会计分录要先过应付职工薪酬-职工福利费才能税前那扣除吗 ,可不可以直接借:管理费用,贷:银行存款(OR库存现金) 还是说得先 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 支付时:借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款(OR库存现金)
答: 你好!应通过应付职工薪酬-职工福利费科目。后者正确。









粤公网安备 44030502000945号



橘子汽水 追问
2016-11-14 14:43
橘子汽水 追问
2016-11-14 14:46
橘子汽水 追问
2016-11-14 14:56
邹老师 解答
2016-11-14 14:40
邹老师 解答
2016-11-14 14:43
邹老师 解答
2016-11-14 14:48
邹老师 解答
2016-11-14 14:58