老师,公司的车被同事开出去碰了一下发生修理费用五千多,这个五千多相当于公司没出全部是由保险公司出的,保险公司直接把这五千多划拨在我们公司的公户上了,然后我们再把这钱给了员工,员工自己拿去给了修理厂,修理费发票被保险公司拿走了,修理厂也没有给我们开收据,那我这边收钱钱做分录 借:银行存款 贷:其他应付款,后面的分录该怎么写啊?

余梦
于2016-11-11 11:19 发布 726次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-11-11 16:06
这笔分录我该用什么做附件,给员工没有通过公户,可以走现金自己写张现金支付单吧?
相关问题讨论
支付出去的时候借:其他应付款 贷:银行存款就可以了。
2016-11-11 11:20:26
同学,为什么不直接
借:管理费用
贷:银行存款
如果费用报销和实际支付时间差得远,可以用你的分录
2019-01-23 23:56:27
你好,要按照后面的分录做,先计提下进管理费用。
2020-03-17 14:29:23
你好,对,就是这样做
2020-03-09 12:54:24
如果C公司不是A公司的股东的话 则 借:银行存款 贷:营业外收入
2020-01-10 08:50:04
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