送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2019-10-16 16:28

转你单位,你应该是通过其他应付款。
支付时抵消。

学问 追问

2019-10-16 16:47

具体帮我做下分录蛮,谢谢

学问 追问

2019-10-16 17:05

陈诗晗老师 解答

2019-10-16 17:08

你这个支付时是
借,其他应付款
贷,银行存款

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相关问题讨论
你好  是的 付款分录 是正确的  
2022-06-27 14:05:23
没关系 你在本期调整 如果不应该计入应付的 红字冲减 计入其他应付
2020-03-16 15:33:21
借银行存款也25000 其他应付款5000 贷其他业务收入 应交税费销项税额
2019-08-30 19:09:41
若没挂过账,2000元可贷记营业外收入
2019-04-11 09:34:02
您好!可以的。 是其他应收。
2017-03-24 14:04:49
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