你好老师,我们公司1月有一笔收入,然后在4月因为有差异,这个月退回了部分收入,我想知道这个收入在这个月退回该这么做分录?是因为发生了为这个产品购买的材料退回,成本减少了,之前成本是按照没退回材料做的,收入也确认了成本也确认了
娟子
于2021-04-13 15:17 发布 1043次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-04-13 16:04
同学你好
直接原分录负数红冲
之前分录怎么做的
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同学你好
直接原分录负数红冲
之前分录怎么做的
2021-04-13 16:04:32

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你是销售出去退回,那这个对应做借应收 负数,贷主营业务收入,负数,应交增值税,负数,借主营业务成本 负数 贷库存商品 负数,
2021-04-14 11:03:26

你好,退回去的这样做分录
借;主营业务收入,应交税费——应交增值税,贷;银行存款等科目
2019-08-03 17:05:22

权责发生制下,你4月的销售收入在8月发生了销售退回,但是款式在还没退。但是你是在8月冲减你当月的销售收入。
需要退的款项计入应付款项或冲你之前的应收款项。同时,成本也是减少8月的成本。
2019-09-06 19:25:17
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