送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-11-10 11:48

您好!这个应该是有问题的。不然不会对不上。一笔一笔核对,看哪里有问题。

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相关问题讨论
您好!这个应该是有问题的。不然不会对不上。一笔一笔核对,看哪里有问题。
2016-11-10 11:48:19
你好,之前分录是怎么写的 应该是这个借其他应收款贷主营业务收入应交税费?
2019-12-05 12:56:45
直接用正数编制抵销分录处理。按正数处理。
2020-02-18 20:02:49
你好,可以的。总公司接收分公司的应收账款账务处理:借:应收账款——铵分公司给的欠款单位设明细 贷:其他应收款(冲原总公司拨给分公司的款作的科目) 分公司移交给总公司的应收账款账务处理:借:其他应收款(冲原收到总公司拨款作的科目) 贷:应收账款——欠款单位设明细)
2019-11-27 15:45:21
您好!是的。
2016-11-10 11:09:22
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