送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-04-11 17:14

您好
计提
借:管理费用——工资等
管理费用-福利费
管理费用——单位社保费等
管理费用——单位公积金
贷:应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬-福利费
应付职工薪酬——单位社保费
应付职工薪酬——单位公积金
发放工资
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——个人社保费
其他应收款——个人公积金
应交税费——个人所得税
银行存款
上交
借:应付职工薪酬——单位社保费等
应付职工薪酬——单位公积金
其他应收款——个人公积金
其他应收款——个人社保费
应交税费——个人所得税
贷:银行存款

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2021-04-11 17:14:20
你是接受劳务派遣方还是劳务派遣公司。
2017-03-02 19:11:06
同学你好  1.计提工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)     贷:应付职工薪酬——社保   工资是计提了,次月发放工资时的会计分录又该怎么做呢?   1.发放工资时   借:应付职工薪酬——工资     贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)       应交税费——应交个人所得税       库存现金/银行存款   2.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分)     贷:库存现金/银行存款   3.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税     贷:银行存款
2022-04-29 10:24:51
您好 因为给员工的工资里面包含了个人承担的五险一金部分 比如您应该给1000 员工应该交200 那您要按1000计提 然后给员工发放800 另外200帮员工上交
2020-06-04 17:17:31
你好,借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬——工资,社保 借;应付职工薪酬——工资,社保 贷;银行存款
2019-04-04 08:43:07
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