老师,我们给对方在7月份开了一张发票,对方在7月份认证后发现错误,我们的税已经交上去了,对方是外贸出口退税,申报是进入待抵扣进项税,现在我们要怎么做,才能将多交的税金退回来?
眼睛大的期待
于2016-11-07 16:39 发布 811次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-07 17:30
老师,是我们供方申请开红字通知还是购买方申请开红字通知书
相关问题讨论

你好,申请开具负数发票冲销
2016-11-07 17:12:58

你好,如果认证了就是进项,没有认证就是待抵扣
2016-12-23 17:13:31

你好,需要的这个应该在申报增值税的当月就得填写。
2021-06-23 15:37:11

你选择了退税勾选之后,填写28到30。
还有35栏
2020-05-08 09:57:06

你好,取得的进项发票是这样做分录才是的
借;库存商品
应交税费(进项税额)
贷;银行存款等科目
2020-03-26 16:12:40
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邹老师 解答
2016-11-07 17:12
邹老师 解答
2016-11-07 17:54