- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-04-06 16:16
你好,具体是因为什么原因需要做进项税额转出处理呢?
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你好,如果这个是福利费不允许抵扣的,借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-12-30 15:14:47
是的,需要分开结转到转出未交增值税
2019-02-25 11:04:17
你好
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2019-01-03 10:39:30
您好
请问前面收到发票的时候分录怎么写的
2020-07-10 12:01:18
您好
请问前面收到发票抵扣进项的时候分录怎么写的
2020-01-08 21:57:58
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@岁月婧好 追问
2021-04-06 16:19
邹老师 解答
2021-04-06 16:23