那好,宋老师还是接着刚才的问题。那到月底了这项该怎么处理?
郑珊
于2016-11-07 11:32 发布 584次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

您好!月底也不用特别处理,押金挂着就行 。
2016-11-07 11:33:20

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你好
借;利润分配——应付股利 贷;应付股利
借;应付股利 贷;银行存款
2019-04-09 11:07:13

您好
次月做一份未开票收入的红字发票 然后根据发票做一份蓝字分录
申报的时候附表一未开票收入填红字 开具的发票正常填写
2019-09-11 09:44:38

您好!什么问题。您再发下。
2016-10-12 15:59:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息