送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-04-03 17:22

您好
请问什么原因钱客户钱的 前面怎么写的分录

ME 追问

2021-04-03 17:23

一直没有内账 3月初新建账 老板给的数据 欠客户的钱  计入的其他应付款 现在给客户发货抵扣

bamboo老师 解答

2021-04-03 17:24

借:其他应付款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额

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相关问题讨论
您好 请问什么原因钱客户钱的 前面怎么写的分录
2021-04-03 17:22:05
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
您好,参考分录,借:发出商品 应交税费-应交增值税(进项税)(若有)贷:银行存款。
2020-06-07 22:01:19
你好!你们结账开折扣发票就可以的
2018-12-31 16:32:20
取得运费发票 借:销售费用-运输费 贷:应付账款-客户
2020-04-29 16:46:31
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