我们家是批发雪花啤酒的,月结的客户,月末和客户对账时客户反一个啤酒箱子我们反客户六元钱,比如说这个月他欠我们2000元,返给我们5个箱子30元,他还欠我们1970元,怎么做账呀,这个箱子我们返给厂家,厂家还反我们钱,这都怎么做账啊 老师
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于2018-12-31 16:06 发布 1408次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2018-12-31 16:32
你好!你们结账开折扣发票就可以的
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你好!你们结账开折扣发票就可以的
2018-12-31 16:32:20

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

您好!他付款到厂家的时候,你借预付账款-厂家 贷应收账款-客户
然后你付剩下的时候,借应付账款100 贷银行存款80 预付账款20
2017-12-26 10:21:11

你好!放到销售费用里,如果金额可以预先确定可以放在其他应付款—押金科目下核算。收回时在冲回
2016-03-30 12:16:33

你好,入库时,借:库存商品 贷:营业外收入 销售时正常结转成本就可以。
2019-10-26 17:18:18
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