老师,你好,上月计提了工资,借:管理费用16020.38,贷:应付职工薪酬16020.38,实际支付工资15631.34,多计提了,我应该怎么冲回,怎么做分录呢?谢谢!
潘宗玉
于2021-04-02 17:15 发布 481次浏览
- 送心意
星河老师
职称: 中级会计师,税务师,CMA
2021-04-02 17:16
同学,
这个不需要冲回的。本月计提的时候根据上月的余额补计提就可以了。
相关问题讨论

你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48

应该记入,管理费用-福利费
2019-06-06 09:35:52

你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04

你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43

您好!计提的时候是管理费用-福利费。
2021-01-04 11:55:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
潘宗玉 追问
2021-04-03 14:39