预提2024年费用10万元,2025.5月取得了发票账务如 问
借:应付账款--暂估 增值税-进项 贷:银行存款 答
请问对当期损益影响的金额要怎么理解呢?不明白这 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们是分包,我们开发票和总包拿钱,总包要给我 问
你好,你们借应付职工薪酬,贷应收账款-总包。 答
老师,请教个问题,我们公司2022年卖了个车位所有的 问
你好是的,正常是不需要再交税了。 这种应该开红字发票冲减之前的,然后再按照新的重新开。 答
找宋老师,有问题请教? 问
您好,您有什么问题。 答

你好!老师请问一下我们租的办公室是半年支付一次房租我是2021.01.10-2021.10.09,金额:72835.00元、我们一般纳税人、价款69366.67元、税款:3468.33元发票是一次性开的,我们是预付账款的现在发票拿回来了,我是一次做账到3月份还是每月分摊,这个凭证怎么做老师请您指点
答: 同学你好 可以一次做到三月份
老师,厂房电力安装10月预付了2次,完工时间10.5-11.5。收到专票,10月预付时:借:预付账款,贷:银行,11月收到专票。主要为现在还不是一般纳税人,2月升。那11月5完工,我需要分摊吗
答: 你好,同学。 您不是一般纳税人,进项就不抵扣。 您正常分摊处理的,
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我一般纳税人,公司第一次收到4万预付账款,暂时没开票,现需要把钱转出来以借款或预付款到法人账户
答: 你好 可以的。就当是法人代表暂支的备用金
一般纳税人,换了新系统,之前系统预付账款金额,在报表应付上显示,现在在新系统里分别显示,这样走影响没,要不要调一下公式,让跟旧系统报表显示一样
老师,我们是销售方,是卖煤的,是一般纳税人,有个客户在我们单位还有预付款,但是他们单位不想合作了,想要让我单位把预付煤款给他们退回去,您说这个程序和流程怎么处理呢?还是我们直接给他退钱就可以了?
老师您好!我们公司是一般纳税人,公司9月份租了别的公司厂房生产,之前房租没有票是按预付账款入账的。现在要签合同从10月份按38000,请问我改怎么处理这种账。谢谢您!


木棉花 追问
2021-04-01 10:20
朴老师 解答
2021-04-01 10:22