送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-11-03 14:14

教师,前任会计没有这个银行记录,我是刚接到她的账做的,找到的这张发票,现在,主管要我做成库存商品,分三个月摊销完,我咋做账呢?

吴月柳 解答

2016-11-03 13:56

你好,你购买时怎么做的?这里面只反映收到货并没有体现用的什么付的

吴月柳 解答

2016-11-03 14:20

那你账上永远挂着应付给员工福利15000了。没有银行记录,可能是用现金付的呢,或者别人代垫的

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相关问题讨论
您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05
您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,直接接管理费用,职工福利,贷现金
2019-03-06 11:29:28
这是招待他人产生的费用,不是员工的费用,不用通过应付职工薪酬核算
2018-08-20 10:09:37
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
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