收到劳保衣普票15000,做账是不是:借:库存商品,15000 贷:应付职工薪酬 -福利费15000 ; 分3个月分摊劳保衣第一个月分录:借:管理费用-福利费 5000 贷:库存商品 5000。请问教师,这样做分录正确吗?
慧
于2016-11-03 13:48 发布 891次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-11-03 14:14
教师,前任会计没有这个银行记录,我是刚接到她的账做的,找到的这张发票,现在,主管要我做成库存商品,分三个月摊销完,我咋做账呢?
相关问题讨论

您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05

您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22

你好,直接接管理费用,职工福利,贷现金
2019-03-06 11:29:28

这是招待他人产生的费用,不是员工的费用,不用通过应付职工薪酬核算
2018-08-20 10:09:37

你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
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吴月柳 解答
2016-11-03 13:56
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2016-11-03 14:20