送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2018-12-29 20:50

不能这样直接,应通过应付职工薪酬

大宝 追问

2018-12-29 20:51

内账这样也不行吗?

大宝 追问

2018-12-29 20:53

我不计提,月末的时候不是也把管理费用转到本年利润了吗?为啥要通过应付职工薪酬科目

庄老师 解答

2018-12-29 20:58

你好,主要是要汇工资总额

大宝 追问

2018-12-29 21:01

是不是只有涉及到职工薪酬的费用才计提,像其他的办公费直接就做费用了

庄老师 解答

2018-12-29 21:05

你好,是的,是这样的

大宝 追问

2018-12-29 21:06

谢谢老师

庄老师 解答

2018-12-29 21:17

应该的,给个五星好评

上传图片  
相关问题讨论
不能这样直接,应通过应付职工薪酬
2018-12-29 20:50:30
先借应付职工薪酬,福利费,贷,库存现金,在借管理费用,贷,应付职工薪酬福利费
2020-07-03 09:49:46
上述分录没有问题
2017-12-07 21:25:59
你好,可以的!一般企业,都是直接借管理费用 贷库存现金 (第一种做法较正规,在应付职工薪酬中走一下,便于统计)
2018-08-27 07:03:37
还是建议做 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬--工资 贷:库存现金 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-05-15 15:49:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...