老师 ,从XX人工资中扣款200用于职工福利储备金,分录计提时(借方:管理费用-工资800元 其他就收款-代垫款项200元 贷方:应付职工薪酬-工资800 应付职工薪酬-职工福利200,这样对吧
WQY
于2021-03-25 11:53 发布 424次浏览
- 送心意
森林老师
职称: 中级会计师
2021-03-25 11:55
这个是从工资中扣的,所以第一个计提工资应该是1000
分录计提时(借方:管理费用-工资1000元 贷方:应付职工薪酬-工资1000
发放时再扣,借应付职工薪酬—工资1000,贷其他就收款-代垫款项200元 银行存款800
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你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48

应该记入,管理费用-福利费
2019-06-06 09:35:52

你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04

你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43

您好!计提的时候是管理费用-福利费。
2021-01-04 11:55:42
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