送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-10-31 15:22

这个10000 是进项

邹老师 解答

2016-10-31 15:21

你好,这个月是10000,是销项的意思?

邹老师 解答

2016-10-31 15:24

做进项的账务处理,结转14000到以后月份抵扣

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相关问题讨论
您好,是进项大于销项的分录是吧
2022-12-10 10:16:34
好的谢谢老师
2022-03-16 14:25:09
增值税一般纳税人进项税额大于销项税额,形成的有进项税额留抵的情况下,账务处理是, 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2022-12-15 16:20:19
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2024-04-09 10:53:31
同学你好 ​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-01-21 14:54:52
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