物业会计中,收取商铺的电费应该如何入账,每次收取 问
你好,是的。就是这样做分录。 答
老师好,请问,结转成本的凭证,后面应该是要附哪些附 问
就是那个成本计算单就行 答
老师,暂估的成本,后期票是进来了,有些是汇算清缴之 问
你好,汇算清缴前进来的正常做账,后来的就需要就需要纳税调增处理了!与付款与否没关系的 答
请问老师,做清算报告时,账上的资产负债和净资产都 问
同学你好 你是要注销的吗 答
建筑公司一般纳税人,如果领用材料,是否可以直接领 问
先计入原材料,然后再办理领用手续 答

关于计提工资,发工资的会计分录?
答: 计提时: 借:管理费用-工资 (销售费用) (在建工程) (制造费用) (生产成本) (……) 贷:应付职工薪酬-工资 支付时: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 (库存现金)
全体员工应发工资50000,缴纳社保公司部份14250,个人5500,个税3000,实发工资32750.这个月末计提工资、社保、个税的会计分录如何处理?
答: 1、发放工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-社会保险(个人) 其他应收款-公积金(个人) 应交税费-应交个人所得税 银行存款/库存现金 2、缴纳社保: 借:管理费用-社会保险(单位) 管理费用-公积金(单位) 其他应收款-社保(个人) 其他应收款-公积金(个人) 贷:银行存款 3、缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师您好,月底计提工资150000,实际发工资100000,会计分录应该怎么做
答: 将多计提的50000元的工资给反冲掉就可以了。 借:应付职工薪酬--工资 50000 贷:管理费用等--工资 50000 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。

