老师,我公司三月份开了二百万的虚抵进项发票,当月抵扣了,我做了销售费用的材料费,这个月查出有问题,补交了税款和滞纳金,进项税额转出怎么做,成本也要转出吗,怎么做分录是外帐
时间煮雨
于2016-10-29 13:28 发布 1298次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

您好,
进项转出
借:销售费用-材料费
贷:应交税费-应交增值税-进项转出。
2016-10-29 13:32:02

借销售费用 贷进项税额转出
2020-05-15 14:32:43

你好!借管理费用-差旅费 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2019-10-25 16:51:08

您好,分录为
借:库存商品
贷:应交税费--应交增值税--进项税额转出
这个报增值税时,需要在附表二填写进项税额转出金额的。
2020-07-09 15:38:43

借:主营业务成本贷:应交税费
2018-03-12 16:54:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息