用友U8里面年度结转后还可以跨年度反结账吗

大方的钥匙
于2021-03-11 18:14 发布 4719次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2021-03-11 18:15
可以的,可以反年度结账。
相关问题讨论
可以的,可以反年度结账。
2021-03-11 18:15:00
您好,可以的,您可以计入到要反结账的年度账套里面,然后反结账,反记账,但是已经汇算清缴了,而且报表都已经报送了,不建议反结账
2019-11-04 21:01:15
用友u8 15.0结转年度账的步骤如下:
1. 审核凭证,确保所有凭证都已审核,没有未处理的凭证。
2. 结账前,需要根据实际情况,进行科目余额决算,把科目余额按实际情况调整到合理的金额,以便年初结账时表现准确的数字。
3. 进入系统,进入结账界面,选择期间,输入凭证号,凭证日期,摘要,科目等,确认无误后,选择结账。
4. 结账完成后,进行年度账务汇总,将年末的账务汇总出来,作为会计凭证,供下一年使用。
拓展知识:结账是会计系统中一个重要环节,它要求会计人员按照会计准则,认真复核各科目余额,确保会计凭证的准确性,以及结账日期的准确性,以保证财务报表上的数据准确性。
2023-02-27 18:24:28
可以的,可以反结,可以录入凭证
2024-02-25 09:27:22
U8友软件年度结转操作流程如下:
1、检查系统数据:首先应检查系统的数据完整性,确保本年度的数据都已经准确录入。
2、账务准备:准备本年度的账务凭证,确保完整性,并能够完成科目余额的结转。
3、结转收入科目:将所有收入科目的本年度余额结转至现金、银行存款科目,以确保本年度的收入科目余额正确结转。
4、结转费用科目:将所有费用科目的本年度余额结转至应付账款科目,以确保本年度的费用科目余额正确结转。
5、检查结转:最后应检查结转的情况,确保科目余额结转正确无误。
案例:假设公司在2019年12月31日进行年度结转,首先检查系统数据,确保2019年的数据都已经准确录入;接着准备账务凭证,确保完整性;然后将所有收入科目的本年度余额结转至现金、银行存款科目,将所有费用科目的本年度余额结转至应付账款科目;最后检查结转的情况,确保科目余额结转正确无误。
2023-02-25 09:28:26
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