老师,针对餐饮业,如果当月做了无票收入的话,那针对这无票收入需要做应交税费-应交增值税这笔分录吗?还是只是在填申报表的时候填上无票收入金额就可以了?
蔷蔷猫
于2016-10-26 22:22 发布 921次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论

你好,账上需要做应交税费的。
2016-10-26 22:27:12

做应交税费-应交增值税
2023-05-11 10:14:56

小规模的话,就用应交税费--应交增值税吧
2017-03-25 10:18:16

你好,应交增值税-未交增值税,是贷方发生额还是借方发生额?
2023-07-22 11:29:06

你好,减免增值税的账务处理是
借:应交税费—应交增值税 , 贷:营业外收入—增值税减免
2021-10-19 08:19:38
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