送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2021-03-10 16:03

借:管理费用-社保费
贷:应付职工薪酬

傅少楠 追问

2021-03-10 16:06

之所以会出现借方余额17万多,是因为这几年计提发放社保的会计分录一直都是错的,如果按照老师分录平账,那管理费用社保不就多了吗

傅少楠 追问

2021-03-10 16:07

这是我们每个月记录的错误的社保计提和上交的分录,其它科目都是平账的,就应付职工薪酬-社保个人部分一直借方有余额

文文老师 解答

2021-03-10 16:11

借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬-社保

傅少楠 追问

2021-03-10 16:21

计提工资,借管理费用-工资,贷应付职工薪酬-工资,发放时借应付职工薪酬-工资,贷银行存款,这是我们计提发放工资时的分录

傅少楠 追问

2021-03-10 16:23

去年管理费用-工资是平账

文文老师 解答

2021-03-10 16:27

账务处理错误,出现社保有余额,个人社保实质上个人工资一部分。通过工资平账是没有问题的

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相关问题讨论
你好,个人部分不用涉及进去,个人部分不用计提
2020-04-19 08:08:06
对的..............
2016-12-13 17:51:48
您好!可以的。分录没问题。
2020-01-07 17:09:02
你好,员工个人部分不列入应付职工薪酬中核算 计提公司承担部分 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-社保 发工资时代扣员工自交交社保 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-代扣社保 ......... 现金等 支付社保 借应付职工薪酬-社保 其他应收款-代扣社保 贷银行存款
2018-08-07 12:22:04
社保费是需要计提的,而应付职工薪酬-社保费是过渡科目。计提计入贷方,实际支付时计入借方。
2018-05-08 09:30:39
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