送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-03-09 16:15

你好   1如果每个月的工资金额差异不大。 你可以参考上月的金额来暂估 。 支付后在调整分录。      分录和你计提分录不变 。 多计提了冲计提用负数 。     补计提 分录不变  金额是正数

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你好!你如果是支付的工资,就应该按下面的。这样才体现了工资
2021-04-29 14:32:27
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——个人部分 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
同学你好 支付工资应是 借,应付职工薪酬一工资 贷,银行存款 计提工资时 借,管理费用一工资 贷,应付职工薪酬一工资
2020-09-25 12:00:14
这个分录,就是发放工资时如果没有个税、没人扣个人社保,分录是对的。
2018-10-26 16:37:52
你好,最好是做两笔分录(一笔计提,一笔支付)
2021-12-11 08:39:05
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