- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-03-04 13:23
你好 你们是生产企业的话 是的
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你好,应当是应纳税额=销项税额-(进项税额-不允许抵扣的进项税额)
2017-11-08 16:31:54

业务1可以抵扣进项税额3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58

是的,就是例如说的意思。因为应纳增值税税额=销项税额 - 进项税额
2019-03-15 10:29:35

你好!如果不存在尚未抵扣的增值税,可以不做这一笔分录。直接将销项进项税额差额转入未交增值税。
2019-05-24 11:11:50

1借固定资产56500
贷银行存款56500
2022-06-14 13:16:53
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