送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-03-04 13:23

你好   你们是生产企业的话 是的  

512901401 追问

2021-03-04 13:24

老师我的销项税跟进项抵消了,不用交增值税,请问我月末还要做分录吗?

meizi老师 解答

2021-03-04 13:25

 你好  月末做结转:借销项税贷进项税。 结转一下  

512901401 追问

2021-03-04 13:27

老师我计提2月工资,管理人员工资需要在管理费用设二级科目工资吗?

meizi老师 解答

2021-03-04 13:31

 你好     是的。需要设置二级科目的  

512901401 追问

2021-03-04 14:12

老师我们工业企业,销售成本有哪些科目?

meizi老师 解答

2021-03-04 14:18

 你好   销售人员工资 、 货物成本  、 货物运输成本   

上传图片  
相关问题讨论
你好,应当是应纳税额=销项税额-(进项税额-不允许抵扣的进项税额)
2017-11-08 16:31:54
业务1可以抵扣进项税额3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
是的,就是例如说的意思。因为应纳增值税税额=销项税额 - 进项税额
2019-03-15 10:29:35
你好!如果不存在尚未抵扣的增值税,可以不做这一笔分录。直接将销项进项税额差额转入未交增值税。
2019-05-24 11:11:50
1借固定资产56500 贷银行存款56500
2022-06-14 13:16:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...