公司给员工上保险,车险钱是员工先垫付的,员工先交了7578元,保险业务员后来给返回560,公司员工拿着7578发票来财务报销,但我只能给员工报销560元,请问老师会计分录怎么记
傅少楠
于2021-03-03 16:27 发布 1257次浏览
- 送心意
晓枫老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-03-03 16:29
你好,员工垫付了7578元,后来返回了560元,那员工应该实际垫付了7018元的。你这里是给员工上保险,员工垫付的又是车险钱。是同一笔钱吗?
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你好,你不是说是公司给员工的车上保险吗?那么员工实际给的钱不止560才对啊,为什么你们只报销560呢?
2021-03-03 16:34:41

你好,员工垫付了7578元,后来返回了560元,那员工应该实际垫付了7018元的。你这里是给员工上保险,员工垫付的又是车险钱。是同一笔钱吗?
2021-03-03 16:29:44

返回560直接给职工的话
借管理费用福利费贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷银行存款7018
需要交个税的
2021-03-13 17:11:14

借 银行存款 贷 其他应付款
2015-10-26 14:39:26

你好 借其他应收款-保险公司 贷银行存款 。 到时 给你们 借银行存款贷其他应收款-保险公司 。 差额你就计入你们福利费去
2020-07-31 19:13:43
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