老师我以前做的工地的食堂费用,借现场经费,餐费,贷应付职工福利,借应付职工福利,贷,其他应收款,备用金,前面发票没有,现在发票收到了我要冲掉以前的凭证吗,我知道福利是实报实销,现在不知道怎么处理,

迷糊中
于2021-03-01 14:48 发布 722次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2021-03-01 14:48
你好,直接把发票贴上,之前这个汇算清缴做调整了吗?
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你好,直接把发票贴上,之前这个汇算清缴做调整了吗?
2021-03-01 14:48:47
你好,同学。
收到的这些是
借 库存物资
贷 捐赠收入
2020-04-20 08:33:17
你好 应该是借其他应收款 -备用金 贷银行存款 再报销 借费用 贷其他应收款
2019-09-22 11:41:46
你好!你这个是做外账吧
2023-08-25 13:28:11
您好,这样也是可以的
2022-11-15 10:31:17
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