老师,我按期初数据改了,这个又不对了? 问
你好,具体的是什么原因的? 答
您好,股东分红挂账如何写分录 问
挂其他应付款-股东就是, 答
老师,填写工商年报时,这个单位参加养老职工保险的 问
你好,同学 可以按照12月份社保明细的基数加和 答
老师 请问这些无票支出在汇算清缴放在哪里调增合 问
可以在纳税调整明细表里面扣出来,其他里面调整。 答
老师,我们是23年6月成立的分公司,这需要做审计报告 问
您好, 这个不是必须做审计报告的 答
报销购买的办公用品,分录是借管理费用贷银行存款,还是分2笔,先借管理费用,贷其他应付款。后报销,借其他应付款贷银行存款?
答: 先借管理费用,贷其他应付款。后报销,借其他应付款贷银行存款?按这个做
员工报销费用,用银行卡支付 分录借 管理费用 贷其他应付款 借 其他应付款 贷 银行存款
答: 同学,为什么不直接 借:管理费用 贷:银行存款 如果费用报销和实际支付时间差得远,可以用你的分录
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老板出差回来报销差旅费是直接借管理费用贷银行存款 一步,还是借管理费用贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款 两步呢???
答: 您好,最好过一下其他应付款吧
员工报销办公用品分录要计入其他应付款吗,分录怎么写借:管理费用-办公费 贷:其他应付款-xx借:其他应付款-xx 贷:银行存款还是借:管理费用-办公费 贷:银行存款
老师,我们员工出差拿发票报销是不是应该做账 借:管理费用-差旅费 贷:银行存款我们前任会计做账:借:其他应付款-其他 贷:银行存款这是怎么回事?不太懂,求指教
老师,员工报销自己垫付的差旅费,银行支付,是借管理费用 贷银行存款, 还是借:管理费用,贷:其他应付款,,借其他应付款,贷银行存款,还是两个都可以
1月员工报销发票,2月公司转报销款给员工,那么做分录时候,1月 借 管理费用 贷其他应付款2月 借其他应付款 贷 银行存款 需要在其他应付款后面加上对应的员工姓名吗
有人来报销打的费50,我应该怎么做账呢?借管理费用-交通费,贷银行存款;还是做两个分录,借管理费用-交通费,贷其他应付款-**,借其他应付款-**,贷银行存款
会计学堂会员aok 追问
2021-02-26 17:05
郭老师 解答
2021-02-26 17:06
会计学堂会员aok 追问
2021-02-26 17:08
会计学堂会员aok 追问
2021-02-26 17:09
郭老师 解答
2021-02-26 17:10
会计学堂会员aok 追问
2021-02-26 17:14
郭老师 解答
2021-02-26 17:16