老师你好,本月有开票 但是只有一张大额的进项发票,单位想交点税 这张已经认证的进项税额能不能抵扣一半剩下的留在以后抵扣?如果可以增值税报表表应该怎么填?对应的分录怎么做?谢谢老师。

大白杨
于2021-02-25 14:25 发布 1321次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
认证不抵扣的不上表,认证抵扣的填入进项税额栏次
2021-04-26 17:11:32
借;原材料等科目 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)
2016-05-06 10:46:22
借:原材料,应交税费贷:银行存款
2018-02-24 11:28:24
认证了就得全部抵扣的,多的下期再继续留抵
2021-07-03 10:34:12
不能,这个是不能,你要不不认证,要不全部认证,不认证做借应交税费待认证进项税额,认证做进项税额就可以
2021-02-25 14:27:46
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