老师,我想问一下,我是物流公司,8月份发生业务凭证是不是借:应收账款,贷:主营业务收入;发票是9月份开的,9月份做账是不是:借:银行存款,贷:应收账款

昏睡的树叶
于2016-10-19 10:08 发布 1046次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-10-19 10:12
具体就是我们8月份发生的业务,但是9月份才开发票
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你好,一般是在开具发票的时候确认收入,收款的时候做收款的处理
2016-10-19 10:10:16
借销售费用120
贷银行存款120
2019-06-19 11:38:48
借: 银行存款 1100
贷: 主营业务收入 1037.74
应交一销项税 62.26
这笔分录直接红字冲减
2019-08-08 08:26:41
您好,不需要做账,相当于商业折扣
2019-12-15 20:26:34
是的 收到冲应收账款
2019-06-12 10:05:44
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