物业公司中,11月确认了业主2000元的物业费收入,但未收到钱,故做账借:应收账款2000,贷:主营业务收入2000,12月赠免500收回了1500,借:银行存款1500,贷:应收账款1500。请问赠免的500应如何做账?谢谢!
敏感的手链
于2019-12-15 20:23 发布 1908次浏览
- 送心意
董老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-12-15 20:26
您好,不需要做账,相当于商业折扣
相关问题讨论

借: 银行存款 1100
贷: 主营业务收入 1037.74
应交一销项税 62.26
这笔分录直接红字冲减
2019-08-08 08:26:41

你好,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
同时结转成本的
2017-12-21 18:16:13

借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税費
2020-04-10 11:04:00

可以的,同学,你这个思路
2019-07-11 12:02:54

您好,不需要做账,相当于商业折扣
2019-12-15 20:26:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
敏感的手链 追问
2019-12-15 20:35
董老师 解答
2019-12-15 20:41