物业公司中,11月确认了业主2000元的物业费收入,但未收到钱,故做账借:应收账款2000,贷:主营业务收入2000,12月赠免500收回了1500,借:银行存款1500,贷:应收账款1500。请问赠免的500应如何做账?谢谢!

敏感的手链
于2019-12-15 20:23 发布 2010次浏览
- 送心意
董老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-12-15 20:26
您好,不需要做账,相当于商业折扣
相关问题讨论
借: 银行存款 1100
贷: 主营业务收入 1037.74
应交一销项税 62.26
这笔分录直接红字冲减
2019-08-08 08:26:41
您好,不需要做账,相当于商业折扣
2019-12-15 20:26:34
是的 收到冲应收账款
2019-06-12 10:05:44
你好,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
同时结转成本的
2017-12-21 18:16:13
借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税費
2020-04-10 11:04:00
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2019-12-15 20:35
董老师 解答
2019-12-15 20:41