给离职员工多交了7月份的社保,并在发6月工资的时 问
借应付职工薪酬,工资,贷其他应收款,个人分担的社保900,再补上这一个就可以了。 答
开票加13个点,是5181乘以1.13这样计算吗 问
是的,就是那样计算的 答
老师,我们是园林绿化,下面的供应商给我们开了一份 问
你好,没有单独的清包工的劳务 你说的这种属于建筑服务清包工才对。 答
@董老师,我刚看了一个6月7月8月差不多都在0.8%左 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好~咨询下:采购业务,对方冲红了20万发票,又重开21 问
你好之前做了成本费用的吗 答

物业公司小规模 给别的单位开发票怎么做账 我看之前会计做的直接借方银行存款贷方主营业务收入
答: 你好,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 同时结转成本的
物业公司2018年8月收1100元,分录: 借: 银行存款 1100 贷: 主营业务收入 1037.74 应交一销项税 62.262018年12月退款900元 贷:预收账款 --900 贷:现金 9002019年准备调账,开负票1100元,正票200元,分录怎么做?
答: 借: 银行存款 1100 贷: 主营业务收入 1037.74 应交一销项税 62.26 这笔分录直接红字冲减
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
你好,物业公司下发商户水电交费通知单时,借应收帐款,贷主营业务收入。收到交来款项时,凭收据或发票连同银行收款回单,做借银行存款,贷应收帐款。以上分录对吗?
答: 是的 收到冲应收账款


敏感的手链 追问
2019-12-15 20:35
董老师 解答
2019-12-15 20:41