老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

物业公司小规模 给别的单位开发票怎么做账 我看之前会计做的直接借方银行存款贷方主营业务收入
答: 你好,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 同时结转成本的
老师好,请问物业公司收到各小区交来的物业管理水电费并开发票:借:银行存款,贷:应收帐款,借:应收帐款,贷:主营业务收入,应交税費,还是借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税費
答: 借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税費
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
物业公司中,11月确认了业主2000元的物业费收入,但未收到钱,故做账借:应收账款2000,贷:主营业务收入2000,12月赠免500收回了1500,借:银行存款1500,贷:应收账款1500。请问赠免的500应如何做账?谢谢!
答: 您好,不需要做账,相当于商业折扣








粤公网安备 44030502000945号



盏~~ 追问
2019-07-11 14:26
武老师 解答
2019-07-11 17:30