老师,货款一共是6000,客户1月份银行打款3000,尾款暂时3000未到,我方1月已经开票6000,我现在做分录,要怎么做?
大意的灰狼
于2021-02-09 13:46 发布 452次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
相关问题讨论

你好!
1.开票做分录
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费…应交增值税(销项税额)
2.收款
借银行存款
贷应收账款
2021-02-09 13:48:47

同学你好!这样做也是可以的。
2019-11-11 18:44:02

您好
借:预收账款
银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
2019-10-09 17:55:13

学员您好,
1月份付款时
借:预付账款 2540.37
贷:银行存款 2540.37
收到发票时
借:管理费用(或其他科目)5540.37
贷:预付账款 5540.37
2022-02-22 16:22:24

对,就是这样。
2015-03-30 17:00:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息