送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2021-02-07 13:41

你好,发工资是借:应付职工薪酬 贷:银行存款  应交税费
实际交个税借:应交税费 贷:银行存款

小可 追问

2021-02-07 13:45

个税需要计提吗?不计提期末数是负数

小云老师 解答

2021-02-07 13:46

个税不需要计提,上面那个是在代扣,不是计提

小可 追问

2021-02-07 13:47

不计提期末数是负数,这种情况怎么办

小云老师 解答

2021-02-07 13:47

同学。不是负数呀,你看一下我上面的分录一借一贷平了怎么会是负数呢?

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相关问题讨论
您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40
我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——个人部分 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
这个分录,就是发放工资时如果没有个税、没人扣个人社保,分录是对的。
2018-10-26 16:37:52
你好!你如果是支付的工资,就应该按下面的。这样才体现了工资
2021-04-29 14:32:27
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