我12月留底税有2000元,但是我11月开票,需要缴税,我没交。我想抵扣一下之前的,我怎么做
巴豆
于2021-02-07 12:31 发布 437次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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同学你好
11月开票在前面不能用12月的留抵的呀
2021-02-07 12:32:44

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你之前那个留底税额都认证吗,没有别的好的办法,之前是可以做无票收入,但是现在无票收入,后续开发票,再冲掉无票收入,需要带上无票资料和开票盘去税局解锁,你可以下次少认证点,销项税额大于进项税额%2B留底税额就会交税了
2020-06-23 09:53:05

你好,一般加计扣除的话,咱做凭证的话,你可以简单一点儿,直接借应交税费应交增值税,进项加计抵减额,然后贷,营业外收入。或者充成本费用也可以的。
2022-06-02 09:21:21

不处理,你现在抵减那不做了。之前做了
2019-12-10 09:16:17
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