老师,我在做11月份的账,我们10月底有留抵700,11月认证1.5万,11月已交2万,11月销项18万,11月还有待抵扣2000,我该怎么做结转增值税的分录呢?求老师指导
吴玲
于2018-12-17 15:16 发布 524次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2018-12-17 16:02
您好,您已交的20000是预交的,还是上月应交的
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您好,您已交的20000是预交的,还是上月应交的
2018-12-17 16:02:59

你好,是的,认证了系统会默认抵扣的
2018-01-04 10:19:37

10月份的账不用修改的
2019-12-18 11:23:59

你好,同学
你有进项税就要进项这边(借方)
然后你有销项
借:应交税费-应交增值税 (转出应交增值税70
贷:应交税费-未交增值税 100-30=70
2019-10-29 17:15:13

这个20万,要是10月及之前的发票,可以抵扣
2019-10-22 16:51:37
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