送心意

文老师

职称中级职称

2018-12-17 16:02

您好,您已交的20000是预交的,还是上月应交的

吴玲 追问

2018-12-17 17:15

是预交的,老师

文老师 解答

2018-12-17 20:17

借销项税额18万进项1.5万已交税金2万转出未交14.5

吴玲 追问

2018-12-17 20:20

是借销项1,贷进项已交税金转出未交,待认证和待抵扣的不用管了是吗?

文老师 解答

2018-12-17 20:26

应交税费二级科目不用管

文老师 解答

2018-12-17 20:26

主要是结转应交税费--应交增值税的三级科目

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相关问题讨论
您好,您已交的20000是预交的,还是上月应交的
2018-12-17 16:02:59
你好,是的,认证了系统会默认抵扣的
2018-01-04 10:19:37
10月份的账不用修改的
2019-12-18 11:23:59
你好,同学 你有进项税就要进项这边(借方) 然后你有销项 借:应交税费-应交增值税 (转出应交增值税70 贷:应交税费-未交增值税 100-30=70
2019-10-29 17:15:13
这个20万,要是10月及之前的发票,可以抵扣
2019-10-22 16:51:37
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