老师您好,我们租了冷库对方不给我们开发票,我们应 问
同学,你好 正常写。没有发票,不能税前扣除 答
公司有农民工(有退休和没退休的)1、应该签订什么性 问
同学,你好 1.签订劳动合同 2.签订劳动合同,按照工资薪金去申报 答
老师,公司收到供应商从融链通平台支付100万,做了借 问
借:银行存款973600 财务费用26400 贷:短期借款100万 答
比方说,法人跟公司借了一百万,现金50,银行50,需要怎 问
同学,你好 是企业借钱给法人,是吗? 答
确认商业小区以物业公司名义签订广告收入18000,根 问
物业和客户签订合同18000 你这个合同还能修改吗 你这样签订收入得做18000了不考虑增值税 借应收账款18000 贷主营业务收入 借主营业务业务成本(业主共有人的 贷应付账款 答

公司执行小企业会计准则,5月企业所得税汇算清缴补税了,补得企业所得税,分录怎么做
答: 借利润分配未分配利润贷应交税费、企业所得税, 借应交税费、企业所得税,贷银行存款
老师好,我们公司有一张2024年已抵扣的218000元进项异常,要进项转出,成本也要转出,导致补交这笔进项及要补交企业所得税,请问这个账应该怎么做??(跨年了的)
答: 不太懂,因为这笔218000元的款项我们已付给了供应商了的,但现在说这张进项异常要我们补交增值税及企业所得税,就只做这笔业务就可以了吗?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,以前年度多计提了折旧 15000的折旧,汇算已经做完了,现在怎么处理呢?多计提的这些折旧需要补交企业所得税吗?
答: 分录怎么做呢?






粤公网安备 44030502000945号



晓海老师 解答
2014-11-14 16:29