送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-10-17 17:21

您好!收到钱的时候借:现金2000 银行存款2000 贷:预收账款 4000
结算的时候,借:预收账款 贷:主营业务收入 应缴税费-应交增值税 现金 20

上传图片  
相关问题讨论
您好!收到钱的时候借:现金2000 银行存款2000 贷:预收账款 4000 结算的时候,借:预收账款 贷:主营业务收入 应缴税费-应交增值税 现金 20
2016-10-17 17:21:20
您好,若涉及损益类科目,您上月通过其他应收款挂账,本月收款冲回其他应收款。若不涉及损益类科目,直接在收到时做账。
2020-06-02 08:41:05
你好!应该是在应付职工薪酬科目下核算计算个人所得税。
2015-10-31 22:35:08
借支备用金时不做预算会计分录,等到报销时根据实际现金收支做预算会计分录
2020-05-30 21:55:31
存货可以是股东实收资本, 借:库存商品 贷:实收资本 借:库存现金 贷:其他应付款/实收资本
2022-01-06 17:03:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...